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山西省阳泉市医疗保险管理服务中心2019年度部门预算

 时间:2019-04-24       大    中    小      来源:

一、概况

(一)主要职能

阳泉市医疗保险管理服务中心主要工作职责有:负责贯彻落实宣传国家、省市有关医疗保险的政策、法规;拟定全市医疗、工伤、生育保险业务操作规程、管理办法并组织实施,参与医疗保险有关政策的修改与制定;负责全市城镇职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、工伤保险、生育保险及城镇居民基本医疗保险经办业务的指导和管理;承担市直参保职工基本医疗保险、大病统筹保险、补充医疗保险、工伤保险、生育保险的具体经办业务;负责市级医疗保险基金的筹集、管理和支付,汇总编制全市医疗、工伤、生育保险基金财务报表、统计报表,做好信息汇总的内部审计工作;负责市直单位离休干部医疗服务管理工作;负责与医疗机构、零售药店签订城镇医疗保险定点服务协议,对其医疗保险实施政策指导和监督检查。

(二)2019年主要任务

一是强化落实基金监管,严厉打击欺诈骗保行为

1.持续保持打击欺诈骗保高压态势,开展专项治理年活动

对重点问题实施专项整治,对定点医药机构实施全覆盖检查

2.完善基金监管长效机制,出台欺诈骗保行为举报奖励实施细则。提升监管能力,开展全员岗位培训。推进智能监控系统应用,健全行政挑法监督体系。

3.创新监管方式,探索建立基金监管“黑名单”制度,委托第三方开展费用审核、现场调査、医疗巡查、异地稽核等业务

提升监控质量和效率。

二是扎实做好医保扶贫工作

4.落实《山西省医疗保障扶贫三年行动计划(2018-2020

年)》,及时将新增农村贫困人口纳入保障范围

5.确保农村贫困人口省内定点医疗机构住院费用多渠综合保障比例平均达到90%,实现四项医疗保障待遇在市域内“站式”结算服务。

三是规范“打包付费”,深化医保支付方式改革

6.完善医保基金对县级医疗集团的“总额预算、打包付费”

充分考虑医疗费用自然增长、基层医疗机构发展、分级诊疗推进

等因素,科学合理地测算确定打包总额

7.落实医保基金“年初预付、按月拨付”规定,明确结算程序和付款时限,及时向定点医疗机构支付医疗费用。加强日常协议管理,落实分级诊疗政策规定,严格转诊管理

8.落实《山西省人民政府办公厅关于进一步深化医疗保险支付方式改革的实施意见》,全面推行总额预算管理与按病种付费相结合的多元复合式医保支付方式,强化医保基金对医疗机构

“超支自付、节余留用”机制

9.全面实施按病种(病组)付费。一级医院实行按床日付费县级医疗集团、二级医院全面开展按病种收费,医保同步实施按病种付费;三级综合医院开展按疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点工作。

四是进一步完善政策和制度体系

10.落实好医疗保障待遇清单管理制度。完善大病保险制度

和医疗救助制度。做好生育保险和职工基本医疗保险合并实施工

作。继续推进长期护理保险试点

11.根据国家统一安排,做好药品目录动态调整。研究制定

医保三个目录准入谈判规则,改进医保目录调整工作流程;完善

医疗保险诊疗项目目录和医疗服务设施范围,规范统一编码

12.以辅助性、营养性药品为突破口,探索实施药品的医保

差别化支付标准

13.研究制定新增医疗服务项目管理政策,促进新技术及时

进入临床应用。进一步加强实行市场调节价的医疗服务项目价格

管理工作,引导形成合理价格体系。

14.健全“互联网+医疗”收费政策

15.加强医疗保障基金预算管理,合理编制预决算,强化预

算执行,提高基金使用效率

16.按照“总体规划、分步实施”和“统一政策、基金调剂

分级管理”的思路,制定城乡居民医保省级统筹方案,加快推进

信息系统建设改造、历史数据整理等工作,争取尽快启动

17.开展重大政策措施及规范性文件的合法性审查和公平竞

争审查工作。

18.配合税务部门做好医疗保险征管职责划转工作

五是探索开展医疗保险“促预防、保健康”

19.逐步扩大中医适宜技术纳入医保报销试点范围。研究制

定健康指导处方管理办法,在二级以上医院建立健康指导处方制

度,并将其纳入医保支付范围。探索开展“无陪护护理”项目纳入医保报销试点工作

20.优化城乡居民医保门诊统筹,会同卫健部门进一步规范

家庭医生签约服务,与公共卫生服务形成合力,推动开展社区慢

性病预防和日常管理。

六是完善药品和医用耗材招标采购机制

21.改进和完善省级药械招标采购平台,全面推行公立医疗

机构药品和医用耗材采购、配送、结算全流程网上阳光运行,提

升管理能力和治理水平

22、推行药品、耗材采购价格省际联动,将最低价作为采购

参考价(限价)挂网,由医疗机构自主议价采购

23.组织开展以省为单位的药品集中带量采购试点工作,实

“带量采购、及时付款、保障使用”,切实降低药品价格

七是提升医保管理服务水平

24.根据国家总体部署,加快提升我省医疗保障标准化、智

能化、信息化水平,建设统一、高效、兼容、便捷的信息系统维护网络和数据安全。做好医疗保障信息化建设试点地区申报工

作,做好全省医疗保障数据归集整理的基础性工作

25.按照全国统一的信息编码标准要求,规范我省疾病与诊

断等业务标准。

26.推进“互联网+医保”应用,搭建“山西医保”公共服务平台,开通做信公众平台和手机APP端的医保个人缴费信息查询、消费信息推送、异地就医备案、移动脱卡支付等服务

27.对各类审核、审批、准入、备案等事项实行全领域全

流程的“网上办理、阳光办理”,实现“线上办次办即时办”。

28.推进基本医保、大病保险、医疗助“一站式服务窗口办理、一单制结算”

29.扩大异地就医直接结算范围,落实“三个一批”要求

实现外出农民工和外来流动就业创业人员这两类人员全覆盖,化证明和备案手续。将异地就医全面纳入就医地协议管理和智能

监控范围

30.规范商业保险机构承办大病保险和建档立卡贫因人口充保险。通过政府购买服务的方式。委托商业保险机构参与医疗

费用监控、医疗机构日常巡查、稽核调查等医保服务

31.鼓励商保机构开发与基本医保相衔接的保险产品,在基

本医保范围外特殊药、特殊病的保障中发挥更大作用

八是坚持全面从严治党,树立新机构的新形象

32.坚持全面从严治党。认真学贯彻落实《中国共产党支

部工作条例(试行)》等党内法规。深入开展“改革创新、奋发

有为”大讨论,切实做到“六个破除”“六个着力”“六个坚持”

推动业务工作顺利开展。

33.坚决执行中央八项规定精神,驰而不息反“四风”。落实好医疗保障工作人员“十不准”要求,重点强化对权力集中、资金密集等关键岗位人员的监督检查,确保医保系统风清气正

34.研究制定医疗保障系统人才队伍建设规划和教育培训计

划,健全完善人才培养机制,提升医疗保障人才队伍能力素质和

专业水平。

35.围绕医疗保障重点改革、重大政策、重大成就开展宣传

加强宣传平台建设,创新宣传形式,增强宣传效果

部门预算单位构成:

阳泉市医疗保险管理服务中心是阳泉市人力资源和社会保障局管理的副县级参公事业单位。中心现有编制36人,内设机构有十三个,分别是办公室、财务科、基金征缴科、审核结算科、工伤保险科、生育保险科、离休干部医疗管理科、信息管理科、宣传教育科、城乡居民监督管理科、城乡居民综合服务科、职工医保稽核科、居民医保稽核科。

二、2019年单位预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2019年收入预算9503.12万元。2018年收入预算8676.33万元。与上年相比增加826.79万元,是因为项目收入预算增加。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年支出预算9503.12万元,比2018年增加826.79万元,增长9.53%,主要原因是因为项目支出预算减少。。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2019年基本支出393.11万元,比2018年增加19.74万元,主要原因是新增工资福利费支出18.78万元、商品和服务支出0.36万元、对个人和家庭的补助支出0.6万元。

2.2019年项目支出9110.01万元,比2018年增加807.05万元,主要原因是城乡居民基本医疗保险市级财政补助经费增加。

(四)政府性基金支出预算情况

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.20万元,与2018年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.2万元,与2018年持平;公务用车运行维护费3万元,与2018年持平;2018和2019年都没有公务用车购置费预算拨款安排的支出。

(二)机关运行经费安排使用情况

2019年机关运行经费财政拨款预算67.14万元,与2018年预算66.78万元相比,增加0.36万元,增加原因主要是预算标准提高。

(三)政府采购信息

2019年政府采购预算总额1万元,其中:政府采购服务预算1万元。

此项目还未进行采购。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

我中心一般公务用车两辆。

2.房屋情况

我中心没有自有房屋。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2019年财政批复绩效目标的项目有7个,涉及一般公共预算资金9071.45万元。

2.绩效管理情况

已全部进行绩效申报,正在组织绩效自评。

 

四、2019年______部门(单位)预算信息公开表

(1) 部门收支总表

    

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收                    入

 

支                        出

 

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 

一、公共财政预算资金

9,503.12

一、一般公共服务支出

1.56

一、工资福利支出

321.58

 

        一般拨款

9,503.12

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

9,117.15

 

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

4.39

 

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

60.00

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

 

二、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

 

        当年收入

 

七、社会保障和就业支出

9,486.50

七、其他资本性支出

 

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.06

九、对企业补助

 

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

 

十、对社会保障基金补助

 

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

9,503.12

支出合计

9,503.12

支出合计

9,503.12

 

 

(2) 部门收入总表 

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

小计

一般拨款

**

**

**

**

**

 

合计

9,503.12

9,503.12

9,503.12

201

一般公共服务支出

1.56

1.56

1.56

  32

  组织事务

1.56

1.56

1.56

    99

    其他组织事务支出

1.56

1.56

1.56

208

社会保障和就业支出

9,486.50

9,486.50

9,486.50

  01

  人力资源和社会保障管理事务

5,451.57

5,451.57

5,451.57

    09

    社会保险经办机构

5,451.57

5,451.57

5,451.57

  05

  行政事业单位离退休

43.13

43.13

43.13

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.13

43.13

43.13

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

200.00

200.00

200.00

    02

    财政对工伤保险基金的补助

200.00

200.00

200.00

  99

  其他社会保障和就业支出

3,791.80

3,791.80

3,791.80

    01

    其他社会保障和就业支出

3,791.80

3,791.80

3,791.80

210

卫生健康支出

15.06

15.06

15.06

  11

  行政事业单位医疗

15.06

15.06

15.06

    01

    行政单位医疗

15.06

15.06

15.06

 

(3) 部门支出总表

 

 

 

 

表03

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

9,503.12

393.11

9,110.01

201

一般公共服务支出

1.56

1.56

 

  32

  组织事务

1.56

1.56

 

    99

    其他组织事务支出

1.56

1.56

 

208

社会保障和就业支出

9,486.50

376.49

9,110.01

  01

  人力资源和社会保障管理事务

5,451.57

333.36

5,118.21

    09

    社会保险经办机构

5,451.57

333.36

5,118.21

  05

  行政事业单位离退休

43.13

43.13

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.13

43.13

 

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

200.00

 

200.00

    02

    财政对工伤保险基金的补助

200.00

 

200.00

  99

  其他社会保障和就业支出

3,791.80

 

3,791.80

    01

    其他社会保障和就业支出

3,791.80

 

3,791.80

210

卫生健康支出

15.06

15.06

 

  11

  行政事业单位医疗

15.06

15.06

 

    01

    行政单位医疗

15.06

15.06

 

 

(4) 财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

 

支                        出

 

 

 

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

9,503.12

一、一般公共服务支出

1.56

1.56

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

9,486.50

9,486.50

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.06

15.06

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

9,503.12

支出合计

9,503.12

9,503.12

 

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

表05

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2019年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

9,503.12

393.11

9,110.01

201

一般公共服务支出

1.56

1.56

 

  32

  组织事务

1.56

1.56

 

    99

    其他组织事务支出

1.56

1.56

 

208

社会保障和就业支出

9,486.50

376.49

9,110.01

  01

  人力资源和社会保障管理事务

5,451.57

333.36

5,118.21

    09

    社会保险经办机构

5,451.57

333.36

5,118.21

  05

  行政事业单位离退休

43.13

43.13

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.13

43.13

 

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

200.00

 

200.00

    02

    财政对工伤保险基金的补助

200.00

 

200.00

  99

  其他社会保障和就业支出

3,791.80

 

3,791.80

    01

    其他社会保障和就业支出

3,791.80

 

3,791.80

210

卫生健康支出

15.06

15.06

 

  11

  行政事业单位医疗

15.06

15.06

 

    01

    行政单位医疗

15.06

15.06

 

 

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

表06

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

393.11

工资福利支出

321.58

  基本工资

119.86

  津贴补贴

107.53

  奖金

9.99

  基本养老保险缴费

43.13

  职工基本医疗保险缴费

14.66

  其他社会保障缴费

2.20

  住房公积金

24.21

商品和服务支出

67.14

  办公费

3.37

  印刷费

2.75

  水费

0.51

  电费

1.70

  邮电费

2.21

  物业管理费

5.44

  差旅费

7.21

  培训费

3.06

  工会经费

4.04

  福利费

7.06

  公务用车运行维护

3.60

  其他交通费用

24.51

  其他商品和服务支出

1.68

对个人和家庭的补助

4.39

  退休费

3.14

  其他对个人和家庭的补助支出

1.25

 

(7) 政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

(8) 一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位:万元

项 目

预算数

合计

3.20

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.20

3、公务用车费

3.00

   其中:(1)公务用车运行维护费

3.00

         (2)公务用车购置费

 

 

(9) 政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位编码

单位名称(科目)

项目

 

 

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

政府性基金

 

 

纳入专户管理的资金

 

 

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

2.00

 

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

2.00

 

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

  人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

 

2.00

 

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

    社会保险经办机构

 

 

 

 

2.00

 

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      阳泉市人力资源和社会保障局

 

 

 

 

2.00

 

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  01

  09

062008

        阳泉市医疗保险管理服务中心

公务用车运行维护费

机动车保险服务★

公务用车运行维护(定额)

 

2.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上述9张表与预算批复电子数据一同下发,部门单位通过部门预算编制软件系统检索导出。表(1)-(8)检索步骤:查询报表—部门公开表—数据浏览—查询所有报表页数据;表(9)检索步骤:查询报表—部门批复打印表—数据浏览—表9政府采购预算表。

 

附件2

2019年部门单位专项资金信息公开

 

一、专项资金信息公开

(一)市直离休干部医疗保障经费

设立依据:《阳泉市市直离休干部医药费保障办法》(阳办发[2005]28号)

管理办法:《阳泉市市直离休干部医药费保障办法》(阳办发[2005]28号)

预算安排:2019年市财政局阳财预[2019]19号文件批复市直离休干部医疗保障经费2000万元,全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南:根据市直离休干部发生的医疗费用据实申请专项资金。

分配结果:根据市直离休干部发生的医疗费用据实申请专项资金用于支付离休干部医疗费。

预算绩效:2019年预算批复后,据实申请专项资金为近300名离休干部提供医疗保障。

2019年市直离休干部医疗保障经费项目已进行绩效申报。

(二)市直国家公务员医疗补助专项经费

设立依据:《阳泉市国家公务员医疗补助暂行办法》(阳政办发[2002]6号文件)

管理办法:《阳泉市国家公务员医疗补助暂行办法》(阳政办发[2002]6号文件)

预算安排:2019年市财政局阳财预[2019]19号文件批复市直国家公务员医疗补助专项经费1700万元,全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南:根据市直国家公务员发生的医疗费用据实申请专项资金。

分配结果:根据市直国家公务员发生的医疗费用据实申请专项资金为其进行医疗待遇支付。

预算绩效:2019年预算批复后,据实申请专项资金为市级10000余名人员提供医疗保障。

2019年市直国家公务员医疗补助专项经费项目已进行绩效申报。

(三)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

设立依据:《关于印发<整合城乡居民基本医疗保险制度的工作实施方案>的通知》(阳政办发[2002]6号文件)

管理办法:《阳泉市国家公务员医疗补助暂行办法》(阳政发[2016]37号文件)

预算安排:2019年市财政局阳财预[2019]19号文件批复市级财政对城乡居民基本医疗保险的补助资金5009.65万元,全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南:根据2019年实际参保人数及补助标准据实申请市级财政补助资金。

分配结果:根据2019年实际参保人数及补助标准据实申请市级财政补助资金。

预算绩效:2019年预算批复后,据实申请专项资金为全市80多万参保居民提供医疗保障。

2019年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目已进行绩效申报。

说明:2019年市级财政补助提标4元/人。提标后标准:成人及未成年人56元/人,市属大学生112元/人。截止2019年4月底,中央财政拨付补助资金21928万元,省级财政拨付补助资金7216万元,市级财政拨付补助资金2994万元。

(四)关破企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理补助资金

设立依据:《关于印发<阳泉市国有企业老工伤人员等纳入工伤保险统筹管理工作方案>的通知》(阳人社发[2011]44号文件)

管理办法:《关于印发<阳泉市国有企业老工伤人员等纳入工伤保险统筹管理工作方案>的通知》(阳人社发[2011]44号)

预算安排:2019年市财政局阳财预[2019]19号文件批复关破企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理补助资金200万元,全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南:根据2019年预算安排资金予以拨付。

分配结果:根据2019年预算安排资金予以拨付。

预算绩效:2019年预算批复后,申请此项资金为关破企业老工伤人员提供工伤待遇保障。

2019年关破企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理补助资金项目已进行绩效申报。

说明:财政已于2018年3月拨付专户资金200万元。

(五)城乡居民基本医疗保险工作经费

设立依据:《阳泉市人民政府关于印发整合城乡居民基本医疗保险制度工作的工作实施方案的通知》(阳政发[2016]37号)

管理办法:《阳泉市人民政府关于印发整合城乡居民基本医疗保险制度工作的工作实施方案的通知》(阳政发[2016]37号)

预算安排:2019年市财政局阳财预[2019]19号文件批复城乡居民基本医疗保险工作经费60万元,全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南:根据2019年实际参保人数及经费补助标准据实申请。

分配结果:根据2019年市级及各县区城乡居民参保人数及补助标准分配资金。

预算绩效:下拨的工作经费以保证日常业务的正常运转。

(六)县级干部提前离岗医疗补助金

设立依据:《阳泉市2012年换届期间县级干部自愿申请提前离岗增加生活补贴实施细则》和《关于换届期间阳泉市事业单位县级干部2013年提前离岗有关医疗待遇发放问题的规定》

管理办法:《阳泉市2012年换届期间县级干部自愿申请提前离岗增加生活补贴实施细则》和《关于换届期间阳泉市事业单位县级干部2013年提前离岗有关医疗待遇发放问题的规定》

预算安排:2019年市财政局阳财预[2018]18号文件批复县级干部提前离岗医疗补助金91.8万元,全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南:根据2019年实际人数及补助标准据实申请医疗补助资金。

分配结果:根据2019年实际人数及补助标准据实申请医疗补助资金并划入其个人账户。

预算绩效:根据2019年实际人数及补助标准据实申请医疗补助资金并划入其个人账户,以保证这部分人群的医疗待遇。